16877太阳集团召开2024年审计工作联席会
3月27日上午,2024年审计工作联席会议在椒江校区行政楼第三会议室召开。校长、党委副书记乐传永主持会议,学校办公室、组织部、纪检监察室、人事处、计财处、审计处、国资处等联席会议成员单位负责人参会。
会议审议了《16877太阳集团2024年审计工作计划》《16877太阳集团科研项目经费审计办法》(征求意见稿)《16877太阳集团2024年度内管干部经济责任审计审批表》。 审计处副处长徐璐洁对以上工作计划及内管干部经责审计审批表作简要说明,对征求意见稿的背景和内容作具体解读,传达了全省审计整改工作电视电话会议精神并对2023年16877太阳集团审计发现的问题进行汇报。
乐传永在发言中强调,随着学校办学水平的提高和资金量的逐步增加,审计监督范围不断扩大,对审计制度建设和内控工作的要求不断提高,审计工作的重要性日益凸显,审计监督应当为学校高质量发展保驾护航。他对审计工作提出了以下四点要求:一是内部审计应当“关口前移”,构筑“预防为主—控制过程—持续改进”的良性运行模式,将风险遏制在萌芽阶段,最大限度保护学校利益,保护老师利益;二是要关注财政资金使用绩效,各部门、二级学院与审计处不仅要关注资金风险,更要关注资金使用效益,互相配合提升绩效;三是要建立审计整改长效机制,各部门及二级学院应当警钟长鸣,对于“年年审年年犯”的问题务必高度重视,杜绝再犯,要改变“一纸整改报告”就是“一个句号”的观念;四是开展研究型审计,多研究多学习,要加强内审团队建设,走出去学经验,拓思路谋亮点,加深与社会审计合作,加大数字赋能力度,走出一条具有台院特色的内审之路。